Calendário Contábil 2025: Fique Atento às Principais Datas e Obrigações

Calendário Contábil 2025

Calendário Contábil 2025: Planeje suas Obrigações Fiscais Manter-se atualizado com as datas e obrigações fiscais é essencial para o bom funcionamento de qualquer empresa. Como resultado, a Soaris Consultoria Contábil preparou um guia completo com o calendário contábil 2025, incluindo as principais datas, impostos a recolher e declarações obrigatórias. Dessa forma, planeje-se para evitar multas e manter a regularidade fiscal da sua empresa. Principais Datas do Calendário Contábil 2025 Janeiro 20/01: Recolhimento do Simples Nacional (competência dezembro/2024). 31/01: Entrega da DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte). Fevereiro 07/02: Pagamento da GPS (Guia da Previdência Social). 28/02: Entrega da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Março 15/03: Recolhimento do IRPJ e CSLL apurados pelo lucro presumido (1º trimestre). 31/03: Envio da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) relativa ao mês de janeiro. Abril 30/04: Entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Maio 31/05: Envio do eSocial referente à competência abril. Junho 15/06: Recolhimento do IRPJ e CSLL apurados pelo lucro presumido (2º trimestre). Julho 31/07: Entrega da ECF (Escrituração Contábil Fiscal). Agosto 20/08: Pagamento do ICMS (para empresas optantes pelo regime normal). Setembro 15/09: Recolhimento do IRPJ e CSLL apurados pelo lucro presumido (3º trimestre). Outubro 31/10: Entrega da DCTF relativa ao mês de setembro. Novembro 30/11: Regularização de pendências para evitar inscrição em dívida ativa. Dezembro 20/12: Pagamento do 13º salário aos colaboradores. 31/12: Fechamento do balanço patrimonial e apuração de resultados. Impostos Importantes no Calendário Contábil 2025 Simples Nacional Periodicidade: Mensal (dia 20 de cada mês). Sempre, empresas enquadradas no Simples Nacional devem recolher tributos como IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, INSS, ICMS e ISS. Lembrando que, deverá ser em uma guia única. INSS Periodicidade: Mensal (até o dia 7). Recolhimento obrigatório para empresas e contribuintes individuais. FGTS Periodicidade: Mensal (até o dia 7). Depósito referente aos 8% do salário bruto de cada colaborador. IRPJ e CSLL Periodicidade: Trimestral (15 de março, junho, setembro e dezembro). Base de cálculo varia conforme o regime tributário da empresa. ICMS Periodicidade: Variável conforme legislação estadual. Assim sendo, incide sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. IPI Periodicidade: Mensal. Ou seja, incide sobre produtos industrializados. Dicas para se organizar Antes de mais nada, utilize ferramentas de gestão: Desta forma, aplicativos ou softwares contábeis podem ajudar a manter o controle das obrigações fiscais. Antecipadamente, defina lembretes: Assim, é possível configurar alertas para datas importantes no calendário do seu smartphone ou computador. Em primeiro lugar, conte com um contador de confiança: A Soaris Consultoria Contábil oferece suporte completo. Além disso, garante que sua empresa esteja em dia com todas as obrigações. Dessa forma, manter-se atualizado com o calendário contábil 2025 é essencial para evitar penalidades e garantir a saúde financeira da sua empresa. Por isso, para mais informações ou suporte especializado, entre em contato com a Soaris Consultoria Contábil. Acima de tudo, juntos, podemos planejar e executar um 2025 de sucesso!

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Consultoria Tributária

A contabilidade empresarial é uma área complexa e que exige conhecimentos técnicos específicos. Por isso, muitas empresas optam por terceirizar os serviços contábeis para uma empresa de assessoria contábil.

Serviços Contábeis para Empresas

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Os serviços contábeis para empresas são fundamentais para garantir a saúde financeira e o sucesso dos negócios. Em Brasília, onde existe uma grande concentração de empresas de diversos setores, a importância destes serviços é ainda maior. Desta forma, os serviços contábeis incluem a gestão financeira, a elaboração de relatórios contábeis, a realização de auditorias e a consultoria tributária. Através destes serviços, as empresas têm acesso a informações precisas e atualizadas sobre sua situação financeira, o que permite a tomada de decisões mais assertivas e a prevenção de possíveis problemas. Uma das principais vantagens dos serviços contábeis para empresas é a possibilidade de otimização de processos financeiros. Assim, através da análise detalhada das finanças da empresa, os profissionais contábeis são capazes de identificar oportunidades de redução de custos e aumento de receitas, garantindo maior eficiência e competitividade para a empresa. Outra vantagem dos serviços contábeis é a segurança e tranquilidade para os empresários. Ao contratar os nossos serviços contábeis, os empresários têm a certeza de que suas obrigações fiscais estão sendo cumpridas de forma correta e eficiente, evitando possíveis autuações e multas.   Serviços Contábeis e Planejamento Estratégico Além disso, os serviços contábeis para empresas também são importantes para a elaboração de projetos de investimento e planejamento estratégico. Com informações precisas e atualizadas sobre sua situação financeira, as empresas têm a possibilidade de elaborar projetos realistas e eficientes, aumentando suas chances de sucesso. Em resumo, os serviços contábeis para empresas são fundamentais para garantir a saúde financeira e o sucesso dos negócios. Em Brasília, onde existe uma grande concentração de empresas de diversos setores, a importância destes serviços é ainda maior. Se você está em busca de serviços contábeis de qualidade em Brasília, não hesite em entrar em contato conosco. Nossa equipe de especialistas está pronta para atender às suas necessidades e oferecer soluções eficientes e personalizadas para sua empresa.

Consultoria Tributária Empresarial

Consultoria Tributária

A Consultoria Tributária é uma atividade fundamental para as empresas, especialmente no atual cenário econômico brasileiro, com uma legislação tributária complexa e in constante mudança. Em Brasília, a importância deste serviço é ainda maior, já que a capital federal é sede de vários órgãos governamentais e de grandes empresas. Ela tem como objetivo principal ajudar as empresas a cumprirem suas obrigações fiscais de forma correta e eficiente, evitando possíveis autuações e multas. Além disso, a Consultoria Tributária também é uma oportunidade para as empresas otimizarem seus processos fiscais e reduzirem seus custos com tributos. Vantagens da Consultoria Tributária Uma das principais vantagens é a possibilidade de planejamento fiscal. Através da análise detalhada da situação tributária da empresa, os consultores são capazes de identificar as melhores estratégias para a redução de impostos, garantindo maior eficiência e competitividade para a empresa. Outra vantagem da Consultoria Tributária é a atualização constante em relação às mudanças na legislação tributária. Em um cenário de constantes mudanças na legislação, é fundamental contar com profissionais especializados que possam orientar a empresa de forma clara e precisa, evitando possíveis erros e autuações. Ela também é importante para a resolução de questões fiscais. Seja na defesa de autuações ou na negociação de dívidas, os consultores tributários são capacitados para oferecer soluções eficientes e personalizadas para cada caso. Em resumo, a Consultoria Tributária é uma atividade fundamental para as empresas que buscam otimizar seus processos fiscais, reduzir custos com tributos e evitar possíveis erros e autuações. Em Brasília, a importância deste serviço é ainda maior, já que a capital federal é sede de vários órgãos governamentais e de grandes empresas. Se você está em busca de uma Consultoria Tributária de qualidade em Brasília, não hesite em entrar em contato conosco. Nossa equipe de especialistas está pronta para atender às suas necessidades e oferecer soluções eficientes e personalizadas para sua empresa

Encerrar uma empresa

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Encerrar uma empresa em 5 passos A formalização para encerrar uma empresa ficou mais fácil e rápida depois do lançamento do  Sistema Nacional de Baixa Integrada de Empresas. Desde então, não precisa mais apresentar a certidão negativa para concluir a baixa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), basta solicitar à Junta Comercial. O procedimento é simples e permite o encerramento das atividades, mesmo se o pagamento de tributos e taxas não estiver em dia. Nesse caso, o empresário terá que assumir os débitos existentes. A seguir, compartilhamos uma lista de procedimentos de como fechar uma empresa e ficar regular com as obrigações tributárias. A ordem pode variar em alguns Estados. Em caso de dúvidas e para não se perder em nenhum detalhe burocrático, conte com uma assessoria contábil. Seguem as etapas e os documentos necessários para o fechamento de um micro ou pequeno negócio. 1. Distrato Social No processo de abertura de uma empresa é necessário um contrato social, quando tem um ou mais sócios. O documento oficializa a criação do negócio societário, tendo registrado todos os dados da empresa, como razão social, endereço da sede e informações sobre os sócios. Quando a sociedade é desfeita ou a empresa deixa de existir é elaborado o distrato social. Esse documento é formalizado depois da assinatura dos sócios em uma ata de encerramento do negócio. A declaração informa o motivo da sociedade ter sido desfeita e aponta a divisão dos bens da empresa entre os sócios. O valor que será repartido entre eles deve ser destacado. Já o motivo da dissolução deve estar embasado legalmente, de acordo com o Código Civil. Além disso, é preciso constar o nome de quem assumirá os ativos do empreendimento, a guarda dos livros, os documentos contábeis e fiscais. Para o empresário que não tem sócio, essa etapa não é necessária. 2. FGTS É preciso emitir o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF). Se existir valores vinculados ao FGTS para recolhimento, eles deverão ser pagos na Caixa Econômica Federal. Agora, caso não existam pendências, a empresa recebe o certificado, válido por 30 dias. A retirada é feita no site da Caixa Econômica. O CRF é o único documento que comprova a regularidade do empregador perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, sendo emitido exclusivamente pela CAIXA. 3. Baixa Municipal, Estadual (Distrital) e Federal É necessário verificar os tipos de impostos pagos para encerrar uma empresa. Em caso de contribuições municipais, como o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), é preciso solicitar na Secretaria de Finanças a baixa do banco de dados da prefeitura. A lista de documentos necessários, o tempo e as taxas devidas são estabelecidas pelo município. Já as empresas que pagam o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) podem dar baixa na inscrição estadual (ou Distrital, no caso do DF), procurando uma unidade da Secretaria de Fazenda. O procedimento também pode ser feito pela internet: 1º) Acesse o formulário de inscrição e alteração cadastral no Portal do Redesim; 2º) Clique em “Já possuo pessoa jurídica” e depois em “Nova Baixa” – quem é MEI (Microempreendedor Individual) deve fazer a solicitação pelo Portal do Empreendedor; 3º) Acompanhe o pedido na opção “Acompanhamento da solicitação CNPJ via internet”, clicando aqui. A obtenção da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União também é necessária para ficar regularizado com o Governo Federal. O documento abrange todos os créditos tributários federais administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda, inclusive contribuições previdenciárias. 4. Junta Comercial Outro procedimento é protocolar na Junta Comercial o pedido de arquivamento de atos de extinção da pessoa jurídica ou da sociedade empresária. Nessa etapa, será necessário apresentar uma série de documentos que comprovem a quitação de diversos tributos e contribuições obrigatórias, que são as certidões obtidas nos passos anteriores. Nesse caso, será cobrada uma taxa cujo valor varia de acordo com o Estado. O prazo para a efetivação do arquivamento também é variável. O distrato social é arquivado depois do pagamento de taxa à Junta Comercial. Microempresas ou empresas de atividades sucursais e filiais são dispensadas da apresentação dos documentos de quitação, regularidade ou inexistência de débito. 5. Baixa do CNPJ A lista das etapas de como fechar uma empresa é encerrada com a baixa no CNPJ. Para realizar essa fase, é preciso utilizar o programa Coletor Nacional de Dados, da Receita Federal. Ele gera solicitação de cancelamento do CNPJ e o Documento Básico de Entrada (DBE), que deverá ser assinado e entregue no local indicado pelo sistema. Na Junta Comercial, também é possível solicitar a baixa, caso haja convênio com a Receita Federal. Tem alguma dúvida? Fale conosco. Caso ainda tenha dúvidas sobre como fechar sua empresa, entre em contato com a Soaris e bata um papo com um de nossos especialistas.